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Mostrando ítems 951-960 de 1023
Control interno y su incidencia en la gestión administrativa en la municipalidad distrital de Samegua, Moquegua - 2023
(Universidad César Vallejo, 2024)
La presente investigación ha tenido como objetivo general determinar la incidencia
entre el control interno y la gestión administrativa en la Municipalidad distrital de
Samegua, Moquegua durante el periodo 2023, este ...
Acceso abierto
Control interno y gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente LTDA, año 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
El informe investigativo tuvo como objetivo Evaluar de qué manera el control interno
incide en la gestión financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente
LTDA, año 2022, la metodología comprende un tipo de ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión de inventarios en la empresa Pamer Perú EIRL Arequipa año 2022
(Universidad César Vallejo, 2024)
El objetivo es analizar de qué modo el control interno tiene relación con la gestión
de inventarios garantizando que la compañía mantenga un control efectivo,
tratándolo conforme a una medida de gestión que contribuye a ...
Acceso abierto
Control interno y gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Jayanca
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación titulada Control Interno y gestión administrativa de la
Municipalidad Distrital de Jayanca, tuvo como objetivo de estudio determinar la
relación que existe entre el Control interno y gestión ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de los bienes patrimoniales en el área de control patrimonial del SAT Cajamarca, periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control interno
se relaciona con la gestión de bienes patrimoniales del área de Patrimonio del
SAT, 2022. La metodología del estudio estuvo vinculado a una ...
Acceso abierto
Control interno y su impacto en las compras en la empresa R.D. Mantenimientos Industriales S.L.R – distrito Puente Piedra, año 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar como el control
interno impacta en las compras en la empresa R.D. Mantenimientos Industriales
S.L.R., Puente Piedra, año 2023. La Metodología será de ...
Acceso abierto
Incidencia del control interno sobre los procesos contables de la empresa grupo Luis Enrique SAC, San Juan de Lurigancho, 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la incidencia del
control interno sobre los procesos contables de la empresa Grupo Luis Enrique
SAC, San Juan de Lurigancho, 2023 el estudio estuvo acompañado ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión administrativa de las Mypes del distrito de Comas 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)
Esta tesis tuvo por objetivo determinar la relación entre control interno y gestión
administrativa de las Mypes del distrito de Comas – 2023. La metodología usada
fue de tipo aplicada, bajo un enfoque cuantitativo, ...
Acceso abierto
Optimización de control interno para mejorar el proceso de facturación electrónica en la empresa Transportes Calvay EIRL periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la optimización
de control interno en el proceso de facturación electrónica en la empresa de
Transportes Calvay EIRL, es por ello fundamental el control ...
Acceso abierto
Plan de control interno en la rentabilidad de la empresa SEMALUC E.I.R.L. – Tacna, 2021
(Universidad César Vallejo, 2024)
El informe de investigación que se presenta a continuación se denomina “Plan
de control interno en la rentabilidad de la empresa SEMALUC E.I.R.L. –
Tacna, 2021”, siendo el objetivo analizar la situación de la empresa en ...
Acceso abierto