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El sistema de control interno y la ejecución del gasto en la Sucamec 2020
dc.contributor.advisor | Álvarez López, Alberto | |
dc.contributor.author | Huamán Arenas, Elsa Marleni | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T17:25:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T17:25:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/73803 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene objetivo determinar la relación del sistema de control interno con la ejecución del gasto en la Sucamec durante el periodo 2020, este propósito busca que en la relación entre el sistema de control y la ejecución del gasto se impulse el cumplimiento de los objetivos institucionales, para ello se realizó un estudio de diseño no experimental correlacional de tipo básico, estableciendo como población los colaboradores de la Superintendencia Nacional de Servicios de Control de Armas, Municiones y Productos Pirotécnicos de Uso Civil – Sucamec, específicamente a los que tienen relación directa con la ejecución del gasto. Para el levantamiento de la información en esta investigación se ha utilizado el instrumento encuesta aplicando 16 preguntas tipo Likert, este instrumento ha sido validado por especialistas de la Universidad Cesar Vallejo y para su confiabilidad se utilizó Alpha de Cronbach. Asimismo, para la correlación se ha utilizado el coeficiente de Rho Spearman teniendo como resultado un coeficiente de 0.488 con una significancia de 0.01 lo que nos indica que existe una correlación moderada entre el sistema de control interno y la ejecución del gasto en la Sucamec en el periodo 2020. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión del riesgo | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.title | El sistema de control interno y la ejecución del gasto en la Sucamec 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoría | es_PE |
renati.advisor.dni | 10690346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0806-0123 | es_PE |
renati.author.dni | 09521857 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Costilla Castillo, Pedro Constante | |
renati.juror | Dueñas Lujan, Raúl | |
renati.juror | Álvarez López, Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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