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dc.contributor.advisorAlvarado Cáceres, Elena Jesús
dc.contributor.authorApaza Gonza, Ana María
dc.contributor.authorLuna Barrientos, Jessenia Fiorella
dc.date.accessioned2022-05-02T17:47:54Z
dc.date.available2022-05-02T17:47:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/87300
dc.description.abstractEl control interno es el conjunto de actividades que se realizan en todas las áreas de una sociedad pública o privada con un fin de que se cumpla los objetivos y metas trazadas en un determinado periodo. Por ese motivo, el control interno ayudaría a prevenir riesgos que afecten significativamente a la organización. Ante esta situación se estableció como objetivo principal determinar la incidencia del control interno en la liquidez de la empresa de equipos de perforación diamantina, San Juan de Lurigancho, 2019-2020. Utilizando la metodología tipo básica con diseño no experimental de nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, la población estuvo compuesta por los estados financieros y libros contables de la entidad, la técnica utilizada fue el análisis documental, utilizando como instrumento la ficha de análisis documental. Obteniendo como resultado de la información documentaria de la empresa, se observa en el 2019 la empresa esta con una liquidez de 2.78 y en el 2020 hubo una disminución a 0.98, generando problemas para cumplir con sus necesidades a corto plazo, es debido a un buen control interno en el área de caja, área de crédito y cobranzas, por no tener los registros de cobros, pagos actualizados, permite concluir que si se realiza un sistema de control interno que pueda tener un respectivo manual de políticas de crédito y cobranzas, con estas instrucciones se podrá lograr tener un buen control en cada área donde existen insuficiencias, de esta manera lograr progresos en la liquidez de la empresa.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectLiquidezes_PE
dc.subjectCobranzaes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.titleControl interno y su incidencia en la liquidez de la empresa de equipos perforación diamantina, San Juan de Lurigancho, 2019-2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeLima Estees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoriaes_PE
renati.advisor.dni18073062
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5532-860Xes_PE
renati.author.dni75705471
renati.author.dni71663371
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorGrijalva Salazar, Rosario Violeta
renati.jurorVentura de Esquen, Albertina Marina
renati.jurorAlvarado Cáceres, Elena Jesús
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligBiodiversidad, cambio climático y calidad ambientales_PE
dc.description.rsuAdaptación al cambio climático y fomento de ciudades sostenibles y resilienteses_PE
dc.description.odsTrabajo decente y crecimiento económicoes_PE


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