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dc.contributor.advisorEspinoza Gamboa, Ericka Nelly
dc.contributor.authorChamorro Quiñones de Uriarte, Magdalena Mercedes
dc.date.accessioned2022-09-09T16:30:31Z
dc.date.available2022-09-09T16:30:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/94642
dc.description.abstractLa investigación que se elaboró en la Corporación de Negocios Huascarán SAC determinó la relación existente entre el control interno y la gestión del patrimonio, debido a la relevancia de los datos obtenidos, que radicó en el nivel de conocimiento de citados temas por los trabajadores que colaboran en la empresa en mención, ya que las evidencias durante la aplicación del control interno y la gestión del patrimonio reflejaron los resultados durante la presentación de los estados financieros o balances generales, debido a que la actividad económica principal se relaciona a la venta y alquiler de tiendas comerciales, así como, brindar mantenimiento y seguridad a las instalaciones de la Corporación de Negocios Huascarán SAC. El contenido de la investigación se desarrolló mediante las técnicas de metodología de la investigación que fueron halladas en los repositorios institucionales a través de los trabajos de investigación no experimentales, de tipo aplicada con el método descriptiva – correlacional y fue presentado con enfoque cuantitativo. En la muestra se consideró a diez trabajadores de la Corporación de Negocios Huascarán SAC, donde se aplicaron encuestas con escala de medición tipo Likert. Al contrastar la información, se concluyó que los resultados obtenidos rechazaron la hipótesis nula (H0) y aceptaron la hipótesis alterna (H1), debido a que el p-valor de la hipótesis general y específicas 1 (0,039), 2 (0,004) y 3 (0,008) fueron menores al nivel de significancia (0.05), eso quiere decir, que no existe relación significativa entre las hipótesis plateadas.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectAuditoría internaes_PE
dc.subjectProcesos administrativoses_PE
dc.titleEl control interno y la gestión del patrimonio en la Corporación de Negocios Huascarán SAC, Lima, 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeCallaoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni10612065
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5320-4694es_PE
renati.author.dni43423397
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorEspinoza Cruz, Manuel Alberto
renati.jurorAlvarez Lopez, Alberto
renati.jurorEspinoza Gamboa, Ericka Nelly
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.es_PE
dc.description.rsuDesarrollo económico, empleo y emprendimientoes_PE
dc.description.odsTrabajo decente y crecimiento económicoes_PE


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