El control interno en el proceso de adquisición en la unidad de abastecimiento de la Universidad Nacional Huancavelica, 2021
Fecha
2022Metadatos
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, analizar cómo se realiza
el Control Interno en el Proceso de Adquisición en la Unidad de Abastecimiento de
la Universidad Nacional de Huancavelica, en el periodo 2021, tipo de investigación
fue aplicada con diseño no experimental. La recolección de datos fue a través de
una encuesta de 15 trabajadores de la Unidad de Abastecimiento, los datos
obtenidos fueron procesados y presentados en tablas y figuras. Los resultados
obtenidos en variable control interno dimensión 1: Ambiente de control interno el
66,67% responden afirmativo, el 33,33% negativo, en dimensión 2: Evaluación de
riesgo el 66,67% afirmativo el 33,33% negativo, dimensión 3: Actividades de control
gerencial el 75,0% afirmativo y el 25,0% negativo, dimensión 4: información y
comunicación el 57,14% afirmativo y el 42,86% negativo, en dimensión supervisión
el 40,0% positivo y el 60,0% negativo. Por otro lado, en el variable 2, dimensión 1:
Actuaciones preparatorias el 100% respondió afirmativo, en dimensión fase de
selección el 40,0% afirmativo y el 60,0% negativo. Se concluye, las funciones que
ejercen en la Unidad de Abastecimiento se encuentran conforme a ley, lo cual
permite que la auditoría por la Oficina de Control sea eficiente.
Colecciones
- Ate [633]