Listar por tema "Auditoría interna"
Mostrando ítems 41-60 de 75
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Control interno de mercadería y las ventas en la empresa Difer Perú S.A.C, en el distrito de Santiago de Surco 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación titulada “Control interno de mercadería y las ventas en la empresa Difer Perú SAC, en el distrito de Santiago de Surco 2018”. Tiene como objetivo general determinar de qué manera el control ... -
Control interno y desempeño laboral del personal fiscal del distrito fiscal de Madre de Dios, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl estudio tuvo el objetivo general: establecer la relación entre control interno y desempeño laboral del personal fiscal del Distrito Fiscal de Madre de Dios. Se empleó una metodología de tipo básico, enfoque cuantitativo, ... -
Control interno y el manejo de fondos de caja chica, en las empresas mineras de San Isidro, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación se desarrolló con el objetivo determinar cómo se relacionan el control interno y el manejo de fondos de caja chica. En nuestro país, la contraloría general de la república (CGR) gubernamentalmente ... -
Control interno y gestión de las cuentas por cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoLa investigación actual denominada Control interno y gestión de las cuentas por cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019 tuvo como objetivo general saber si la gestión de ingresos se está ... -
El control interno y la gestión contable en la junta de usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente estudio tiene como propósito determinar la relación del control interno con la gestión contable en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021, con una metodología de tipo aplicada, ... -
El control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad Distrital de Paucas – 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEn el presente estudio se tuvo como objetivo general determinar la relación entre el control interno y la gestión de riesgos en la Municipalidad en estudio. La metodología de la investigación fue de aplicada de enfoque ... -
Control interno y la gestión de tesorería en una entidad de gobierno central del sector de justicia, Miraflores 2023
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo principal Identificar una relacion significante el control interno y la gestión de tesorería en una entidad de gobierno central del sector de justicia, Miraflores 2023. ... -
El control interno y la gestión del patrimonio en la Corporación de Negocios Huascarán SAC, Lima, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación que se elaboró en la Corporación de Negocios Huascarán SAC determinó la relación existente entre el control interno y la gestión del patrimonio, debido a la relevancia de los datos obtenidos, que radicó ... -
Control interno y las adquisiciones de bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoLa presente investigación intitulada “Control Interno y las Adquisiciones de Bienes menores a 8 UIT del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, año 2019”, tuvo como objetivo identificar la relación entre el control ... -
El control interno y las mermas en la botica Farmatodo, independencia 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar de qué manera el Control Interno influye en las Mermas en la Botica Farmatodo, Independencia 2021. El trabajo está compuesto por una problemática, objetivo, ... -
Control interno y su relación con la rentabilidad de la empresa IMESAC, Distrito Santa Anita-2017
(Universidad César Vallejo, 2018)El objetivo de la presente investigación fue: Determinar de qué manera el control interno se relaciona con la rentabilidad de la Empresa IMESAC, distrito Santa Anita 2017. El presente trabajo establece la importancia que ... -
Control previo y su incidencia con la gestión de tesorería en el Hospital Regional Cusco, Distrito Cusco, Periodo 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoToda institución, ya sea pública o privada, necesita financiación para así poder financiar sus actividades para así lograr sus objetivos. El objetivo del presente estudio de investigación es de determinar la incidencia ... -
El cumplimiento de rendición de viáticos y los componentes de Control Interno, en la UE 001 Administración Central – MINAGRI-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)Acceso abiertoEl estudio que se presenta, pretendió como objetivo general determinar el grado de relación entre el cumplimiento de la rendición de viáticos y los componentes del control interno en la UE 001 Administración Central – ... -
Diagnóstico del control interno y propuesta una área de auditoría interna para la Empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)La presente investigación tiene como objetivo de Diagnosticar el Control Interno y Proponer una Área de Auditoría Interna para la empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017. Tenemos como población la empresa ... -
Diagnostico y propuesta de la autoría ambiental en la empresa pesqueria Disolmar S.A.C, Chimbote-2014
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar un análisis y propuesta de Auditoría Ambiental en la empresa pesquera Disolmar S.A.C, para ello primero Identificó como se presenta la situación ambiental ... -
Drawback y su incidencia en la liquidez de una empresa exportadora de productos plásticos, San Juan de Lurigancho 2014-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)La investigación actual denominada Control interno y gestión de las cuentas por cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019 tuvo como objetivo general saber si la gestión de ingresos se está ... -
La evasión del impuesto predial y la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno, Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEn el estudio “La evasión del impuesto predial y la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno, Ayacucho, 2021”, se estudió el objetivo general: determinar la relación entre la evasión del impuesto ... -
Factores que limitan el control interno en la Municipalidad Distrital de La Punta-Callao, 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoEl problema de la presente investigación radicó en el deseo de querer conocer el factor predominante que limita el control interno en la Municipalidad Distrital de La Punta –Callao, y cuyo objetivo general ha sido el de ... -
Fortalecimiento de control interno y su impacto en la gestión del área de abastecimiento, municipalidad de Copallin – Bagua
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto del control interno en el área de abastecimiento de la municipalidad de Copallin – Bagua, 2021, considerando una metodología de enfoque cuantitativo, ... -
La gestión contable y su relación en la rentabilidad de la empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)La presente investigación parte de la línea de auditoria, tuvo por objetivo determinar la relación entre la gestión contable y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019, aplicando la metodología de ...