Control interno y gestión logística de un gobierno local, distrito de Santa Rosa, año 2022
Fecha
2024Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El estudio se centra en evaluar cómo se lleva a cabo el control interno en el gobierno
local del distrito de Santa Rosa y su impacto en la gestión logística durante el año 2022.
Utilizando entrevistas y análisis documental, se identificaron varias deficiencias en las
áreas de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y
comunicación, y supervisión. A pesar de los esfuerzos por fomentar la integridad y los
valores, así como la realización de auditorías internas, se evidenciaron fallos
significativos, como la falta de acciones para detectar fraudes y la ausencia de monitoreo
constante en los procesos logísticos. Estas deficiencias generaron irregularidades en las
adquisiciones, con un impacto económico de S/ 34,740.00, demostrando que un control
interno inadecuado afecta negativamente
El análisis también reveló que la gestión logística de la entidad municipal, aunque cuenta
con diversos proveedores y una estructura para adquisiciones y administración de
bienes, no se optimiza debido a las falencias en el control interno. Las recomendaciones
sugieren implementar auditorías internas periódicas, capacitar al personal sobre
normativas y regulaciones, y mejorar la integración entre departamentos para fortalecer
la coordinación y evitar fraudes e irregularidades. En resumen, un control interno robusto
es crucial para una gestión logística eficiente, y las deficiencias actuales en Santa Rosa
resaltan la necesidad de mejoras sustanciales en los procesos y supervisión.
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