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Mostrando ítems 71-80 de 91
Análisis del control interno, en la Municipalidad Provincial de Abancay Apurímac, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación tuvo como objetivo, analizar el Control Interno en la Municipalidad
Provincial de Abancay; se utilizó una metodología de tipo descriptivo y diseño no
experimental, debido a que la información de la ...
Acceso abierto
Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios en las casas hogares del distrito de San Borja 2014
(Universidad César Vallejo, 2015)
El presente trabajo de investigación titulado “Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios
de la casa hogar del distrito de San Borja 2014” tiene por finalidad determinar la incidencia que
existe entre ...
El control interno y su relación con la auditoria interna en el departamento de tesorería en la empresa Dominión Perú SAC, Chorrillos 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El objetivo es determinar en qué medida se relaciona el Control Interno con la auditoria Interna
en el Departamento de Tesorería en la Empresa Dominión Perú SAC, Chorrillos 2018. Por lo
que en nuestro problema tenemos ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en la gestión del abastecimiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
(Universidad César Vallejo, 2020)
En la presente tesis, se tuvo como objetivo determinar la influencia del Control Interno en
la Gestión del Abastecimiento de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza,
para lo cual en la variable de control ...
Control interno en el área de ventas y su incidencia con la rentabilidad de la empresa Kalito Distribuciones S.R.L, Jaén
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación denominada “Control Interno en el área de ventas y su incidencia
en la Rentabilidad de la empresa Distribuciones Kalito” S.R.L, Jaén, enfocada en determinar
la incidencia entre la variable ...
Relación del control interno y la gestión contable en la UGEL San Martín, San Martín 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
El trabajo investigativo tiene por objeto conocer cómo funciona el control interno y
la gestión contable es la UGEL San Martín, 2020; el objetivo es determinar la
relación entre las variables mencionadas. Dentro de la ...
Acceso abierto
Auditoría energética de la central térmica de Ventanilla para optimizar su eficiencia energética, Lima
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación tuvo como objetivo elaborar auditoria energética de la central térmica de
Ventanilla para recomendar la implementación de medidas de mejora de su eficiencia
energética.
El tipo de investigación es ...
Auditoría de gestión e inversión en el área comercial de una empresa de calzados-Ate 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación
entre la auditoría de gestión y la inversión en el área comercial de una empresa de
calzados. El estudio se entabla por la importancia de ...
Acceso abierto
Auditoría interna y su incidencia en las mermas de los Supermercados MASS, La Victoria – 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación “Auditoria interna y su incidencia en las mermas
de los Supermercados Mass, La Victoria – 2020” tuvo como objetivo general
determinar la incidencia en las mermas de los Supermercados Mass, La ...
El sistema de control interno y la ejecución del gasto en la Sucamec 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tiene objetivo determinar la relación del
sistema de control interno con la ejecución del gasto en la Sucamec durante el
periodo 2020, este propósito busca que en la relación entre ...
Acceso abierto