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Mostrando ítems 1-4 de 4
Modelo de control interno en el área de ventas para mejorar la gestión comercial en la cooperativa de servicios múltiples Aprocassi, San Ignacio -2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La Cooperativa de Servicios Múltiples APROCASSI, no cuenta con políticas
de control interno que estén debidamente estructuradas en las diferentes áreas,
tales deficiencias son reflejadas con mayor énfasis en el área de ...
Acceso abierto
Influencia del control interno en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba – 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación titulada “INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD
UTCUBAMBA – 2017”, tuvo como objetivo general Determinar la influencia del
control interno ...
Acceso abierto
Auditoria administrativa como instrumento de control para la evaluación de la gestión administrativa de la municipalidad provincial de Cajamarca -2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación titulada AUDITORIA ADMINISTRATIVA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL PARA LA EVALUACION DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
2017, tuvo como objetivo general Evaluar ...
Acceso abierto
“Administración del arbitrio de limpieza y su incidencia en la ejecución del servicio de gestión de residuos sólidos, mphz-2016”
(Universidad César Vallejo, 2017)
La investigación denominada “Administración del arbitrio de limpieza y su incidencia
en la ejecución del servicio de gestión de los residuos sólidos en la Municipalidad
Provincial de Huaraz en el año 2016”, tuvo por ...
Acceso abierto