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Mostrando ítems 41-50 de 74
Propuesta de implementación del área de control interno y su incidencia en la gestión logística de la Municipalidad Distrital de Cortegana–Celendin 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación titulada “Propuesta de implementación del área de
control interno y su incidencia en la gestión logística de la municipalidad
distrital de Cortegana–Celendín 2017”, tuvo como objetivo principal ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno del Área de Abastecimiento para detectar riesgos operativos del Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua - 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)
Al evaluar el control interno nos damos cuenta lo importante que es el control
interno en las entidades del estado; nos ayuda a identificar los riesgos operativos
y a mejorar la gestión en el área de abastecimientos del ...
Propuesta de Control Interno para Optimizar los ingresos y egresos de la Institución Educativa Zenobio Zumaeta Cajaruro Amazonas 2016
(Universidad César Vallejo, 2018)
Las instituciones educativas necesitan de una adecuada gestión de la tesorería el cual exige un control de los flujos monetarios el cual comprende el control del dinero que entra y sale, saber que fuentes la generan y hacia ...
Acceso abierto
Auditoría Integral como medio de evaluación para mejorar la gestión económica financiera, empresa FJ & Coneg OC S.A.C – Moyobamba 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tiene como objetivo, determinar la incidencia de la
auditoría integral en la gestión económica financiera de la empresa FJ & Coneg
OC S.A.C. El tipo de investigación es aplicada, de diseño no ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Distribuciones del Páramo E.I.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la investigación se planteó como objetivo principal, proponer un sistema de
control interno para la mejora en la gestión del área de caja de la empresa
Distribuciones del Páramo EIRL, la metodología fue de tipo básica, ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión contable en la junta de usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén, San Ignacio, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente estudio tiene como propósito determinar la relación del control interno
con la gestión contable en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén,
San Ignacio, 2021, con una metodología de tipo aplicada, ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión financiera de la empresa Policlínico San Marcos E.I.R.L. – Jaén, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación realizada con el objetivo general de determinar la
incidencia que hay entre el control interno y la gestión financiera en la empresa
Policlínico San Marcos E.I.R.L. – Jaén, 2021. Investigación ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la eficiencia del área de logística de la empresa Qallarix RRV E.I.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
El informe de la investigación Sistema de Control interno para mejorar la eficiencia
del área de Logística de la empresa Qallarix RRV E.I.R.L., Chiclayo, tuvo como
objetivo: proponer un sistema de control interno para ...
Acceso abierto
Propuesta de control interno para mejorar la gestión administrativa en la cooperativa de ahorro y crédito Aprocredi, San Ignacio 2016
(Universidad César Vallejo, 2019)
Esta investigación consistió en elaborar una propuesta de sistema de control interno, siguiendo los lineamientos y reglamentos del Sistema de Banca y Finanzas (SBS) y “la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y ...
Sistema de control interno para mejorar la gestión de las existencias en la farmacia del Hospital General Jaén
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada: Sistema De Control Interno Para Mejorar La Gestión De Las Existencias En La Farmacia Del Hospital General Jaén , consignó como objetivo general Diseñar un sistema de control interno para ...
Acceso abierto