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Mostrando ítems 61-70 de 71
Influencia del control interno de créditos y cobranzas en el riesgo crediticio de la ONG ADRA Perú Agencia Jaén-2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación se ha realizado en la ONG Adra Perú Agencia Jaen-2017 y que viene funcionando hace 10 años, y viene de contribuyendo al progreso y mejora de las personas artesanas urbanos marginal y rural, que no pueden ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión del área de tesorería en la municipalidad distrital de Condebamba
(Universidad César Vallejo, 2020)
El control interno y la gestión del área de tesorería en la municipalidad distrital de
Condebamba.
El objetivo de la presente tesis es demostrar el grado de correlación del control interno
con el área de tesorería ...
Acceso abierto
Control interno en el área de ventas y su incidencia con la rentabilidad de la empresa Kalito Distribuciones S.R.L, Jaén
(Universidad César Vallejo, 2020)
La presente investigación denominada “Control Interno en el área de ventas y su incidencia
en la Rentabilidad de la empresa Distribuciones Kalito” S.R.L, Jaén, enfocada en determinar
la incidencia entre la variable ...
Control interno y gestión de inventarios en la empresa Inversiones JC E.I.R.L., Moyobamba
(Universidad César Vallejo, 2022)
En esta investigación se tuvo como objeto de estudio, determinar de qué
manera el Control interno mejorará la Gestión de inventarios de la Empresa
Inversiones JC E.I.R.L; el estudio fue desarrollado bajo un enfoque ...
Acceso abierto
Auditoría financiera en cuentas por cobrar comerciales para mejorar la gestión de cobranzas de La Empresa PAS S.R.L., Chiclayo
(Universidad César Vallejo, 2020)
El trabajo de investigación titulado “Auditoría Financiera en Cuentas por
Cobrar Comerciales para Mejorar la Gestión de Cobranzas de la Empresa PAS
S.R.L., Chiclayo” tuvo como objetivo elaborar una propuesta de Auditoría ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para mejorar la gestión de almacén de la empresa Corporación Educativa del Norte Escuela Cumbre S.A.C
(Universidad César Vallejo, 2020)
El presente informe de investigación denominado Sistema de Control Interno
para mejorar la gestión del almacén de la empresa Corporación Educativa del Norte
Escuela Cumbre S.A.C, tuvo como objetivo Proponer un sistema ...
Acceso abierto
Control interno y gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Copallín, Amazonas
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación del
control interno y la gestión administrativa en la Municipalidad distrital de Copallín
(MDC), en ese sentido se identificó los niveles de ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad en la cooperativa central de productores agropecuarios de Amazonas – CEPROAA, Cajaruro, Amazonas
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como objetivo general proponer la implementación
de un sistema de control interno para mejorar los niveles de rentabilidad de la
Cooperativa Central de Productores Agropecuarios de Amazonas, ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de los bienes patrimoniales en el área de control patrimonial del SAT Cajamarca, periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el control interno
se relaciona con la gestión de bienes patrimoniales del área de Patrimonio del
SAT, 2022. La metodología del estudio estuvo vinculado a una ...
Acceso abierto
Optimización de control interno para mejorar el proceso de facturación electrónica en la empresa Transportes Calvay EIRL periodo 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la optimización
de control interno en el proceso de facturación electrónica en la empresa de
Transportes Calvay EIRL, es por ello fundamental el control ...
Acceso abierto