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Estudio de los factores que se relacionan con el nivel de ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de La Matanza
(Universidad César Vallejo, 2015)
El presente estudio tuvo como propósito realizar un análisis de los factores que se
han relacionado con el nivel de ejecución presupuestal y el control interno dentro
de los procesos en la Municipalidad Distrital de La ...
El nivel de eficiencia del control interno en la gestión de los procesos en la dirección regional de trabajo y promoción del empleo de Piura periodo 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2014)
El presente trabajo de investigación titulado: "El nivel de eficiencia del control interno en la
gestión de procesos en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura
periodos 2013-2014 tiene como ...
Implementación del control interno de almacén con incidencia en costos de inventarios de una empresa de mantenimiento automotriz, Piura 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación se ha desarrollado con la finalidad de determinar de qué
manera la implementación del control interno de almacén incide en costos de
inventarios de una empresa de mantenimiento automotriz, Piura ...
Acceso abierto
Implementación del control interno en el almacén para optimizar los inventarios de la Empresa Distribuidora de Materiales S.A.C, Piura 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación presentó como problema principal ¿De qué manera la
implementación del control interno en el almacén contribuye a optimizar los
inventarios de la empresa DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A.C, Piura ...
Acceso abierto
Mejora del control interno de inventarios con incidencia en el almacén de la empresa Repuestos Merino Hermanos SAC, Piura 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre
mejora del control interno de inventario y Almacén de la empresa Repuestos Merino
Hermanos SAC, Piura 2020, la investigación fue de ...
Acceso abierto
Propuesta de mejoras de controles internos para fortalecer la gestión de tesorería de un gobierno local, Piura - 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El estudio presentó como objetivo general Diseñar una Propuesta de mejora de
Controles Internos para el Fortalecimiento de la Gestión de Tesorería en un
gobierno local, Piura 2020. En la metodología, el tipo de estudio ...
Acceso abierto
Evaluación Del Control Interno De La Subgerencia De Administración Y Finanzas De La Municipalidad Distrital De La Huaca– 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La investigación denominada: Evaluación del Control Interno de la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de La Huaca– 2017, con el propósito evaluar el control Interno de la Sub Gerencia de ...
Acceso abierto
Gestión empresarial y control interno de los almacenes de la Empresa Distribuidora Bustamante Medina Huancabamba – Piura
(Universidad César Vallejo, 2022)
El trabajo de investigación Gestión Empresarial y Control Interno de los Almacenes
de la Empresa Distribuidora Bustamante Medina Huancabamba – Piura, fue de la
línea de investigación de auditoría, siendo el problema ...
Acceso abierto
Control interno y rentabilidad en una empresa aseguradora agencia Huacho, año 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio pretendió establecer la incidencia del control interno en la rentabilidad de
una empresa aseguradora agencia Huacho, considerando en la metodología un
estudio básico, guiado mediante el paradigma positivista, ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión de inventarios en Servicios Generales Viviana EIRL, Sullana - 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Estudio cimentado en la determinación de relación entre el Sistema de control interno
y gestión de inventarios en Servicios Generales Viviana EIRL, Sullana – 2021.
Metodología enfocada en investigación básica, nivel ...
Acceso abierto