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Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Servigas S.A.C., Chiclayo, Lambayeque
dc.contributor.advisor | Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Huertas Rivas, Vicky Elizabeth | |
dc.contributor.author | Torres Dávila, Nadia Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T21:11:47Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T21:11:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/60841 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, el objetivo general se fundamenta en la Propuesta de un Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión del Área de Caja de la empresa Servigas S.A.C., con la finalidad de aplicar los cinco componentes que ayuden a mitigar los riesgos que den cumplimiento a los objetivos y metas trazadas por la empresa y a la óptima toma de decisiones. La metodología utilizada según su enfoque fue cuantitativa, su diseño no experimental y su alcance propositiva – descriptiva, la población y muestra estuvo conformada por 15 trabajadores de la empresa. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la encuesta, la entrevista y el análisis documental, que sirvieron para obtener los resultados descritos que confirmaron los procesos realizados en el desarrollo del control interno de las operaciones del área de caja, permitiendo identificar las falencias, riesgos, falta de implementación de procesos que mejoren la gestión del área en estudio. Se concluye proponer la implementación de un manual de políticas y procedimientos para el área de créditos y cobranzas, un diagrama de segregación de funciones, el formato de arqueo de caja y el esquema del sistema de información a fin de mejorar los controles internos. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Riesgo financiero empresarial | es_PE |
dc.subject | Administración de caja | es_PE |
dc.title | Sistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Servigas S.A.C., Chiclayo, Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Contabilidad | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Auditoría | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 | es_PE |
renati.author.dni | 41837348 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Rios Incio, Manuel Igor | |
renati.juror | Suárez Santa Cruz, Liliana del Carmen | |
renati.juror | Tuesta Vasquez, Alexandra Jazmin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
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