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dc.contributor.advisorSuárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
dc.contributor.authorHuertas Rivas, Vicky Elizabeth
dc.contributor.authorTorres Dávila, Nadia Lisbeth
dc.date.accessioned2021-05-18T21:11:47Z
dc.date.available2021-05-18T21:11:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/60841
dc.description.abstractEn la presente investigación, el objetivo general se fundamenta en la Propuesta de un Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión del Área de Caja de la empresa Servigas S.A.C., con la finalidad de aplicar los cinco componentes que ayuden a mitigar los riesgos que den cumplimiento a los objetivos y metas trazadas por la empresa y a la óptima toma de decisiones. La metodología utilizada según su enfoque fue cuantitativa, su diseño no experimental y su alcance propositiva – descriptiva, la población y muestra estuvo conformada por 15 trabajadores de la empresa. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la encuesta, la entrevista y el análisis documental, que sirvieron para obtener los resultados descritos que confirmaron los procesos realizados en el desarrollo del control interno de las operaciones del área de caja, permitiendo identificar las falencias, riesgos, falta de implementación de procesos que mejoren la gestión del área en estudio. Se concluye proponer la implementación de un manual de políticas y procedimientos para el área de créditos y cobranzas, un diagrama de segregación de funciones, el formato de arqueo de caja y el esquema del sistema de información a fin de mejorar los controles internos.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectRiesgo financiero empresariales_PE
dc.subjectAdministración de cajaes_PE
dc.titleSistema de control interno para mejorar la gestión del área de caja de la empresa Servigas S.A.C., Chiclayo, Lambayequees_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
dc.description.sedeChiclayoes_PE
dc.description.escuelaEscuela de Contabilidades_PE
dc.description.lineadeinvestigacionAuditoríaes_PE
renati.advisor.dni41837348
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2560-7768es_PE
renati.author.dni41837348
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorRios Incio, Manuel Igor
renati.jurorSuárez Santa Cruz, Liliana del Carmen
renati.jurorTuesta Vasquez, Alexandra Jazmin
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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