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Mostrando ítems 21-30 de 329
Evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Huimbayoc 2012 – 2013
(Universidad César Vallejo, 2014)
En el complejo y competitivo mundo de la gestión pública, aun cuando las municipalidades tiene
organización administrativa adecuada y jurídica así como la formulación de sus planes
estratégicos es necesario el empleo de ...
Propuesta, basada en el informe coso, componente supervisión y monitoreo, para mejorar el control interno en las guardias hospitalarias del Hospital II-2 Tarapoto - periodo 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
Se propone "EVALUACIÓN Y PROPUESTA, BASADA EN EL INFORME
COSO, COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO, PARA
MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LAS GUARDIAS
HOSPITALARIAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL
HOSPITAL 11-2 ...
Evaluación del control interno y su relación con el cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en el año 2014
(Universidad César Vallejo, 2014)
La investigación tiene como finalidad de Apreciar el control interno y establecer su relación con el
cumplimiento de metas de venta de la empresa IMAX CONNECTIONS de la ciudad de Tarapoto en
el año 2014.
Se tiene un ...
Evaluación y propuesta de acciones de control basado en la auditoría integral, para prevenir el fraude y la corrupción, en la sede central del gobierno regional de San Martín en el año 2010
(Universidad César Vallejo, 2011)
El presente trabajo de investigación se focaliza en la situación de que en la sede
central del Gobierno Regional de San Martín, se desconocen las causas de las
deficiencias de control interno, que conllevan a la comisión ...
Evaluación y propuesta de acciones de control utilizando los componentes de actividades de control y evaluación de riesgos para mejorar la gestión del área de abastecimiento de la municipalidad distrital de Bajo Biavo de la provincia de Bellavista, durante el periodo 2012
(Universidad César Vallejo, 2012)
La visión tradicional de un sistema de control interno lleno de controles
formales donde solo es posible conocer si se cumple o no lo reglamentado, va
dando paso a un nuevo enfoque donde se va más allá del proceso ...
Control interno para mejorar la gestión de la unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación surge con la necesidad de evaluar el nivel de Control interno
en la unidad de almacén de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, con la finalidad de mejorar la gestión ...
Control interno en el almacén y la rentabilidad de la Empresa Ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno en el almacén y la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017”, tiene por objetivo general determinar de qué manera el control ...
Evaluación del sistema de control interno en el área contable de la empresa Sertzen Solis David - Metro Cuadrado - Piura -2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Evaluación del sistema de control interno en el área
contable de la empresa Sertzen Solis David - Metro Cuadrado - Piura -2018”, tuvo como
objetivo general determinar el estado del ...
Acceso abierto
Control interno de caja chica y su impacto en la gestión financiera de la empresa Doig E.I.R.L. Piura, años 2017-2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar el impacto del control
interno de caja chica en la gestión financiera de la empresa DOIG EIRL de Piura, años
2017 – 2018. El diseño de la investigación ...
Acceso abierto
Control interno y su influencia en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de laboratorios farmacéuticos del distrito de San Isidro, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
El interés de esta investigación tiene como objetivo demostrar la influencia del control
interno en las cuentas de cobranza dudosa para encontrar las deficiencias y debilidades
generadas por el departamento de créditos ...