Search
Now showing items 21-30 of 91
El control interno y rentabilidad en la empresa Serpac Agencias, 2019
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el control interno
y la rentabilidad de la empresa Serpac Agencias, 2019. Por ello, se realizó una
investigación de tipo aplicada, de diseño no experimental ...
Acceso abierto
Auditoría operativa y recursos directamente recaudados en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima Metropolitana 2020-2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El estudio científico: “Auditoria Operativa y Recursos Directamente Recaudados en
la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, Lima
Metropolitana 2020-2021; tuvo como Objetivo: Determinar ...
Acceso abierto
Sistema de control interno y gestión de cobranzas de los ingresos en la empresa Electro Oriente S.A Sucursal Bellavista, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El trabajo de investigación ha tenido como objetivo principal determinar la influencia
del sistema de control interno en la gestión de cobranzas de los ingresos en la empresa
Electro Oriente SA Sucursal Bellavista, 2021. ...
Acceso abierto
El control interno y su incidencia en la rentabilidad del sector gastronómico de Villa María del Triunfo, Lima, período 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación titulada “El control interno y su incidencia en la
rentabilidad del sector gastronómico de Villa María del Triunfo, Lima, período 2021”,
teniendo como objetivo general demostrar de ...
Acceso abierto
Control interno y la gestión de tesorería - unidad ejecutora 404 salud la caleta 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
Esta investigación se tomó como objetivo general determinar la implicancia del
Control Interno en la Gestión de Tesorería por la Unidad Ejecutora 404-Salud la
Caleta - 2021. La importancia de esta investigación es conocer ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Pallpata - Cusco, Periodo 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación titulado la auditoría interna y la
ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Pallpata - Cusco,
Periodo 2021. El objetivo es demostrar el grado de correlación entre ...
Acceso abierto
Control interno y gestión de tesorería en la municipalidad distrital de Cuyocuyo, departamento de Puno, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el
control interno y la gestión de tesorería en la Municipalidad distrital de Cuyocuyo,
departamento de Puno, año 2021. La metodología fue de ...
Acceso abierto
El control interno y la gestión patrimonial en el Hospital General de Jaén – 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
La investigación tiene por objeto general el determinar la relación del control Interno
con la gestión patrimonial en el Hospital General de Jaén – 2021. El tipo de
investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo y ...
Acceso abierto
Control interno gubernamental y actividades de la oficina de tesorería del Gobierno regional Amazonas, periodo 2020 - 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
El proceso de investigación surge del problema que, en el Gobierno Regional
Amazonas (en adelante GOREA), se observó el incumplimiento de las normas de
Control Interno (en adelante CI), implementadas y recomendadas por ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la ejecución presupuestal del proyecto mejoramiento de carretera Izcuchaca Anta- Cruz Pata Urubamba - Cusco, 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)
En el presente trabajo de investigación cuyo título es “Auditoría interna y la ejecución
presupuestal del proyecto mejoramiento de carretera Izcuchaca Anta- Cruz Pata
Urubamba - Cusco, 2021. Donde el objetivo de la ...
Acceso abierto