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Mostrando ítems 1-10 de 222
Sistema de control interno para mejorar la gestión de cobranzas de la Empresa CHIRA VISIÓN TV SRL, Piura
(Universidad César Vallejo, 2021)
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno
para mejorar la gestión de cobranzas de la empresa Chira Visión TV S.R.L. Piura,
como metodología de la investigación fue descriptiva – ...
Acceso abierto
La situación financiera y su relación con la toma de decisiones de la empresa Sinelcon Perú, períodos 2016-2017
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general
determinar la relación de la situación financiera en la toma de decisiones en
la empresa Sinelcon Perú SAC durante los años 2016-2017. Como parte de
la ...
Acceso abierto
Evaluación del control interno en el Centro de Aplicación Harvard Collage de la Universidad César Vallejo. Piura, 2018
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación denominada: Evaluación del control interno en el Centro
de aplicación Harvard College de la Universidad César Vallejo, Piura año
2018,con el propósito evaluar el control interno de dicha institución. El ...
Acceso abierto
Análisis del control interno en la empresa cementera Pacasmayo S. A. A., Santiago de Surco, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El propósito del presente estudio fue analizar los niveles del control interno en la
Empresa Cementera Pacasmayo S. A. A., en el distrito de Surco en el año 2020. El
objetivo del estudio se enfocó en analizar los niveles ...
Acceso abierto
El control interno y su relación con la gestión de inventarios en la empresa Chefoods S.A.C., Periodo 2018 – 2019
(Universidad César Vallejo, 2021)
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general determinar la
relación entre el control interno y la gestión de inventarios de la empresa
Chefoods S.A.C., durante el periodo 2018-2019; la metodología ...
Acceso abierto
Control interno y depreciación en la Unidad Ejecutora Red de Salud San Francisco durante el período 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
La revisión permanente de la eficiencia del sistema de control interno
constituye una parte esencial de las responsabilidades administrativas y
contables de una institución. La presente investigación tuvo como objetivo
general ...
Acceso abierto
El control interno y los estados financieros de la municipalidad distrital de Haquira, año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
Las Municipalidades requieren ejecutar en sus procedimientos y actividades un
eficiente y adecuado control interno, que les permita controlar la información y los
procesos contables de manera fiable, logrando con ello ...
Acceso abierto
Informes de auditoría y la implementación de recomendaciones en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021
(Universidad César Vallejo, 2021)
La investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre los informes de
auditoría y la implementación de recomendaciones en la gestión de la Sede del
Gobierno Regional de Ayacucho, 2021. Estudio desarrollado ...
Acceso abierto
Efecto de la gestión administrativa - contable en la situación económica y financiera del Grupo COEMP S.A.C Trujillo año 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
En la presente investigación se planteó a la Gerencia ya que se pudo detectar que
la empresa no cuenta con una gestión Administrativa-Contables; por lo cual
laboraban de manera empírica sin tener una meta establecida por ...
Acceso abierto
Control interno y su relación con la gestión administrativa de Compartamos Financiera. Agencia Las Mercedes, Piura, 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)
El objetivo principal de este estudio fue determinar la relación entre la variable
control interno y la variable gestión administrativa en Compartamos Financiera S.A.
Agencia Las Mercedes. Esta investigación tuvo un ...
Acceso abierto