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Mostrando ítems 1-9 de 9
Control interno de mercadería y las ventas en la empresa Difer Perú S.A.C, en el distrito de Santiago de Surco 2018
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada “Control interno de mercadería y las ventas en la
empresa Difer Perú SAC, en el distrito de Santiago de Surco 2018”. Tiene como objetivo
general determinar de qué manera el control ...
Acceso abierto
Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente tesis “Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de
transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018”, cuyo diseño no
experimental. El tipo es aplicado, descriptivo y correlacional ...
Acceso abierto
Drawback y su incidencia en la liquidez de una empresa exportadora de productos plásticos, San Juan de Lurigancho 2014-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación actual denominada Control interno y gestión de las cuentas por
cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019 tuvo como
objetivo general saber si la gestión de ingresos se está ...
Control interno y gestión de las cuentas por cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
La investigación actual denominada Control interno y gestión de las cuentas por
cobrar en hoteles de primera clase, del distrito de Miraflores - 2019 tuvo como
objetivo general saber si la gestión de ingresos se está ...
Acceso abierto
Auditoría Interna y su relación con la Gestión Contable de las entidades Prestadoras de Salud del distrito de Miraflores, Lima, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La actual investigación titulada: “Auditoría Interna y su relación con la Gestión
Contable de las entidades prestadoras de salud del distrito de Miraflores,
2017” tiene como objetivo fundamental determinar la relación ...
Control interno y su relación con la rentabilidad de la empresa IMESAC, Distrito Santa Anita-2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
El objetivo de la presente investigación fue: Determinar de qué manera el control
interno se relaciona con la rentabilidad de la Empresa IMESAC, distrito Santa Anita
2017. El presente trabajo establece la importancia que ...
Diagnóstico del control interno y propuesta una área de auditoría interna para la Empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación tiene como objetivo de Diagnosticar el Control Interno y Proponer una Área de Auditoría Interna para la empresa Constructora Serpec SRL, Nuevo Chimbote, 2017. Tenemos como población la empresa ...
Sistema de control interno para mejorar la gestión de las existencias en la farmacia del Hospital General Jaén
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación titulada: Sistema De Control Interno Para Mejorar La Gestión De Las Existencias En La Farmacia Del Hospital General Jaén , consignó como objetivo general Diseñar un sistema de control interno para ...
Acceso abierto
El cumplimiento de rendición de viáticos y los componentes de Control Interno, en la UE 001 Administración Central – MINAGRI-2019
(Universidad César Vallejo, 2019)
El estudio que se presenta, pretendió como objetivo general determinar el grado de
relación entre el cumplimiento de la rendición de viáticos y los componentes del
control interno en la UE 001 Administración Central – ...
Acceso abierto