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Mostrando ítems 11-20 de 52
Control Interno para la Mejora de la Gestión de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú- 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
El presente trabajo de investigación asumió como objeto de estudio las actividades que se realizan en la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú a efectos de evaluar la incidencia del control interno ...
Acceso abierto
Modelo de control interno con red compartida para optimizar la gestión de la oficina de tesorería del Pedagógico Público Monseñor Francisco Gonzáles Burga, Ferreñafe
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un modelo de control interno con red compartida para optimizar la gestión de la oficina de tesorería del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Monseñor ...
Acceso abierto
El control interno en la sub gerencia de contabilidad mejora la gestión administrativa en la rendición de encargos internos de la municipalidad provincial de Cajabamba, 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)
En la investigación denominada “El Control Interno en la Sub Gerencia de Contabilidad mejora la gestión administrativa en la rendición de encargos internos de la municipalidad provincial de Cajabamba, 2018”, pretende ...
Acceso abierto
Herramienta de autodiagnóstico de control interno para mejorar el proceso de contrataciones públicas en la municipalidad distrital de Pomalca
(Universidad César Vallejo, 2019)
La presente investigación tiene como objetivo presentar una herramienta de autodiagnóstico de control interno para mejorar el proceso de contrataciones públicas en la Municipalidad Distrital de Pomalca 2017, a fin de ...
Acceso abierto
Control interno y los procedimientos de selección de bienes y servicios de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación contiene información de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, sobre el desarrollo de control interno y los procedimientos de selección de bienes y servicios. Esta investigación se ...
Acceso abierto
Gestión de control interno y calidad de servicio en la municipalidad distrital de Yorongos
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación analiza la calidad de servicio en la Municipalidad Distrital
de Yorongos y el control interno de la misma entidad, ya que, después de realizado
el analizas en la entidad pudimos encontrar muchas ...
Acceso abierto
Sistema de control interno para optimizar la gestión administrativa en la UGEL Ferreñafe
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la
relación entre el sistema de control interno y la gestión administrativa según
la percepción de los colaboradores de la UGEL Ferreñafe en el 2021. ...
Acceso abierto
Control interno y gestión administrativa en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
(Universidad César Vallejo, 2022)
La presente investigación se trazó como objetivo establecer la
relación entre el control interno y gestión administrativa en la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, empleando la
metodología ...
Acceso abierto
Control interno y ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Aramango
(Universidad César Vallejo, 2022)
El presente informe titulado control interno y ejecución presupuestal en la
Municipalidad Distrital de Aramango, tiene como objetivo principal determinar la
relación entre el control interno y la ejecución presupuestal ...
Acceso abierto
Control interno y proceso de selección de personal en la gerencia regional de educación Lambayeque
(Universidad César Vallejo, 2022)
En el estudio realizado por el investigador se planteó como objetivo general
determinar si existe un nexo entre el control interno y el proceso de selección de
personal en la GRED Lambayeque, por lo cual se generó un ...
Acceso abierto