Listar Lima Este por sede "Lima Este"
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Auditoría de gestión y su relación con la liquidez en las empresas de transporte de carga – Lurigancho, año 2017
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer cómo la auditoria de gestión se relaciona con la liquidez en las empresas de transporte de carga – Lurigancho, año 2017. La importancia del estudio ... -
AUDITORIA FINANCIERA Y TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARMI SA, LIMA - 2015
(Universidad César Vallejo, 2016)El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar la relación existe entre La auditoría financiera y la toma de decisiones en la empresa Constructora Armi S.A, Lima - 2015. La investigación se desarrolló ... -
Auditoría financiera del programa social vaso de leche en la municipalidad provincial de Ilo, 2022
(Universidad César Vallejo, 2023)Acceso abiertoLa presente investigación tuvo como objetivo general: analizar la auditoría al Programa Social Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de Ilo, 2022; en esa misma línea, la metodología presento un enfoque cualitativo, ... -
AUDITORIA FINANCIERA Y LA CUENTA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA CENTRO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD RENAL S.A.C PUEBLO LIBRE – 2015
(Universidad César Vallejo, 2016)La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre la auditoría financiera y la cuenta de Inventarios en la empresa Centro de Prevención de Enfermedad Renal S.A.C Pueblo Libre-2015. ... -
Auditoría financiera y la gestión contable en la Empresa CONSUVIAL S.A.C. de Piura
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEn cuanto al desarrollo de la tesis trató sobre una problemática de mucho interés como es el tema: Auditoría Financiera y su Impacto en la Gestión Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. En la investigación se ... -
AUDITORIA FINANCIERA Y LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA BOSST PACKING S.A.C. –LURIGANCHO, AÑO 2015
(Universidad César Vallejo, 2016)En el presente trabajo de investigación se ha teniendo en cuenta que la formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, establece claramente los limites dentro de los cuales se ... -
Auditoría financiera y su incidencia en las cuentas por cobrar de las compañías de seguro distrito de San Isidro, año 2016
(Universidad César Vallejo, 2017)Acceso abiertoLa presente investigación tiene por finalidad analizar de qué manera la auditoría financiera incide en las cuentas por cobrar de las compañías de seguro distrito de San Isidro, año 2016. Fundamentalmente es evaluar a través ... -
La auditoría financiera y su relación con la toma de decisiones en una empresa de servicios, año 2021
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la auditoría financiera y la toma de decisiones en una empresa de servicios durante el año 2021. Metodológicamente es una investigación ... -
AUDITORÍA INTERNA Y ACTIVOS FIJOS DE UNA EMPRESA COMERCIAL CON ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DISTRITO DE SAN LUIS, PERIODO 2015.
(Universidad César Vallejo, 2016)El presente trabajo sintetiza la influencia de la auditoria interna en los activos fijos, para ello es importante mencionar la metodología empleada. El diseño de investigación es no experimental, dado que no se está alterando ... -
Auditoria interna y control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho - Lima Metropolitana, 2019
(Universidad César Vallejo, 2020)Acceso abiertoEl estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la auditoria interna con el control contable en las empresas de conversión de papel, distrito San Juan de Lurigancho-Lima Metropolitana, 2019. La base teórica ... -
Auditoría interna y gestión de riesgos en las empresas comerciales del rubro textil, distrito La Victoria, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoEl objetivo general del presente estudio fue determinar el nivel de relación entre auditoría interna y gestión de riesgos en las empresas comerciales del rubro textil, distrito La Victoria, año 2018. El tipo de investigación ... -
AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL EN EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ EN LIMA-2015
(Universidad César Vallejo, 2016)La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre La auditoría interna y la gestión de riesgo operacional en el Banco de Crédito en Lima, 2015. El estudio fue de diseño no ... -
Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis “Auditoría interna y la gestión gerencial en las empresas de transporte de carga del distrito de San Juan de Lurigancho 2018”, cuyo diseño no experimental. El tipo es aplicado, descriptivo y correlacional ... -
Auditoria interna y la gestión municipal en el distrito de Yucay - Cusco, 2022
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoLa investigación cuyo título viene a ser “Auditoría interna y la gestión municipal en el distrito de Yucay – Cusco, 2022”, analizó la problemática actual en torno a la gestión municipal y como la auditoría interna ... -
Auditoría interna y la percepción en el estado de resultados de las entidades bancarias de Lima – Cercado, periodo 2020
(Universidad César Vallejo, 2021)Acceso abiertoEl presente estudio de investigación tuvo el siguiente objetivo: Describir cómo la Auditoria Interna se relaciona con la percepción en el Estado de Resultados de las Entidades Bancarias de Lima-Cercado, periodo 2020. La ... -
Auditoría interna y obligaciones tributarias en las MyPES del Centro Comercial de Gamarra
(Universidad César Vallejo, 2022)Acceso abiertoEl presente informe de investigación, tiene por objetivo determinar la relación entre la auditoría interna y las obligaciones tributarias en las MyPES del Centro Comercial de Gamarra, para ello se usó un tipo de metodología ... -
LA AUDITORIA INTERNA Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA DEL DISTRITO LA VICTORIA S.A.C. AÑO -2015
(Universidad César Vallejo, 2016)Actualmente, en la empresa Distribuidora y Comercializadora Yvana S.A.C, La Victoria, no se está considerando la Auditoria interna y la Rentabilidad, es por ello que, en esta investigación se planteó el objetivo general: ... -
Auditoría interna y su incidencia en las mermas de los Supermercados MASS, La Victoria – 2020
(Universidad César Vallejo, 2020)La presente investigación “Auditoria interna y su incidencia en las mermas de los Supermercados Mass, La Victoria – 2020” tuvo como objetivo general determinar la incidencia en las mermas de los Supermercados Mass, La ... -
Auditoría interna y su incidencia en los procesos contables en empresas comerciales, Surquillo, año 2018
(Universidad César Vallejo, 2018)La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia entre auditoría interna y procesos contables en las empresas comerciales de productos de saneamiento ambiental, Surquillo, año 2018.La ... -
Auditoria interna y su incidencia en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho-2017
(Universidad César Vallejo, 2017)La investigación tuvo como objetivo principal: Determinar de qué manera la auditoria interna incide en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho- 2017. La investigación es tipo ...