Control interno y proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería en la Municipalidad Carmen de la Legua Callao– 2018
Fecha
2018Metadatos
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La presente investigación titulada: Control interno y procesos de ejecución de pagos en
el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018.La
importancia de la investigación radica por la falta de contar con un adecuado control
interno para que se realice un adecuado procedimiento de pagos en el sector
empresarial, debido al alto índice de los procesos ineficientes que pueden perjudicar la
estabilidad financiera de la empresa principalmente el área de tesorería quien maneja
cuentas bancarias y cajas chicas.
La investigación según su finalidad fue de tipo sustantivo y de nivel
descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se trabajó como
población a 120 trabajadores administrativos de la municipalidad obteniéndose una
muestra de 92 trabajadores, siendo el tipo de muestreo no probabilístico. La técnica
empleada fue a través de encuesta y los instrumentos de recolección de los datos
fueron de cuestionarios en el que fueron validados mediante de juicios de expertos
cuya confiabilidad fue determinada con el Alfa de Cronbach (0,849 y 0,860),
demostrando alta confiabilidad.
Finalmente se pudo realizar la prueba de hipótesis, obteniendo como resultado
la existencia de relación entre ambas variables del estudio, La conclusión fuerón
significancia 0,000(bilateral) , Rho Spearman de 0, 826.
Colecciones
- Lima Este [1870]
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